为全面压实审计监督职责,持续巩固审计整改成效,近日,来安县审计局在对县人社局主要领导干部经济责任审计中,同步对以前年度审计发现问题整改落实情况进行了审查。本次审查立足经济责任审计实施框架,重点围绕资产管理、内控制度、预算编制的审计整改情况,通过调阅资料、现场核查等方式,了解整改措施落实情况和长效机制建设成效。
聚焦资产管理规范性,核查整改质效。全面核查县人社局在固定资产管理领域的整改成效,重点查阅资产登记台账与实物盘点记录,比对资产购置、报废等环节的审批流程规范性,关注资产使用状态与权属登记的动态匹配情况,确保资产管理机制有效运转。
聚焦账务处理流程管控,审查整改情况。围绕财务核算关键环节,逐项复核财务整改凭证。重点关注账务整改调整事项,着重核查会计科目使用的合理性、账务处理依据的充分性,确保经济业务真实完整反映。
聚焦预算编制科学性,细审整改落实。以预算管理全流程为切入点,系统审查预算编制的整改情况。重点核对项目支出预算编制的必要性和合理性。通过比对历年审计整改要求,着重核查预算执行情况的改进措施,检验对审计建议的采纳情况,推动形成预算管理长效机制。(朱永宁 李化强)



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